12月25日,市投控集團召開內部審計工作會議,總結2024年內部審計工作開展情況,部署2025年內部審計工作任務。會議由集團黨委委員、紀委書記吳青清主持,集團黨委書記、董事長汪偉出席會議并作總結講話,審計考核部人員、各二級集團主要負責人、審計部門負責人參加會議。
與會同志深入學習了習近平總書記關于審計工作的重要講話和指示批示精神。集團審計考核部及各二級集團通報了2024年內部審計工作開展情況。大家認真總結工作,深入分析問題,并對2025年集團內部審計工作進行了研究部署。
會議指出
2024年集團公司面對復雜多變的市場環境和艱巨繁重的改革發展任務,上下團結一心、攻堅克難,取得了來之不易的成績。內審部門作為集團公司的“免疫系統”,充分發揮監督、評價和服務職能,在防范經營風險、提升管理效能、促進廉潔從業方面發揮了重要作用,為集團高質量發展作出重要貢獻。
會議強調
集團內部審計工作要進一步擴大覆蓋面,提升審計深度,加大整改力度,主動適應新時代內審工作新要求。
一是提高政治站位,準確把握內審工作新定位,自覺把內審工作放到集團公司改革發展和全面從嚴治黨的大局中去謀劃和推進,以高度的責任感和使命感,為集團公司高質量發展保駕護航。
二是聚焦主責主業,不斷提升內審工作質量和效率,確保內審工作有的放矢、精準高效。
三是強化審計整改,確保審計成果得到有效運用,要建立健全審計整改跟蹤機制,對審計發現的問題實行清單化管理,做到“舉一反三”,從根本上解決問題。
四是提升內審協作效益,健全審計監督、紀檢監督、財務監督、組織人事監督協作聯動機制,對問題突出的單位(項目)優先安排審計。
五是加強隊伍建設,不斷提升內審人員的專業能力和綜合素質,打造一支政治過硬、業務精通、作風優良的內審鐵軍。