一直以來,池州市投資控股集團認真貫徹國資監管和國企監督要求,不斷健全完善內部審計工作機制和制度,扎實開展“經濟體檢”工作,充分發揮內部審計在科學決策、規范管理中的監督作用,有效提高國有資本運行和配置效率。
根據年度內部審計工作計劃,自10月中旬開始,集團聘請專業審計機構對所屬二級集團及其子公司參股管理的約50家企業,開展參股經營管理及效益情況專項審計,切實防止“只投不管”現象。
經過兩個多月的審計工作,集團全面梳理參股經營投資企業情況,基本摸清投資情況整體底數,整理歸總一些管理過程中存在的問題及不足,督促在審計整改的過程中規范參股公司管理,進一步完善產權投資及投后管理內部制度,加強日常運行監測,及時掌握參股企業財務數據和經營情況,履行出資人應盡職責,維護國有股東權益,提高投資效益,降低投資和經營風險,有效保障集團高質量發展。